瑞安市台胞台属联谊会部门预算基本情况
发布日期:2014-07-22 信息来源: 地区管理员 浏览次数: 字号:[ ]
 

哈德斯菲尔德大学官网 www.ghkbuo.com.cn 市台联会预算基本情况说明 

根据《(瑞安市人民政府办公室关于做好市级部门预决算和“三公”信息公开工作的通知)瑞政办〔201495号》精神,现将瑞安市台胞台属联谊会2014年预算信息予以公开,接受社会监督。

一、单位概况

瑞安市台胞台属联谊会经市委批准成立于1990年,为参照公务员法管理事业单位,有参公编制数3名,现有在编人员2名,退休人员1名。

二、瑞安市台胞台属联谊会2014年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

瑞安市台胞台属联谊会2014年收入预算39.16万元,其中:其中:财政拨款收入34.9万元,占89.12%,上年结转4.26万元,占10.88%。

(二)支出预算总体安排情况

瑞安市台胞台属联谊会单位2014年支出预算39.16万元。

1.按支出功能分类,包括基本支出30.2万元、项目支出8.96万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出26.5万元,日常公用支出3.7万元,项目支出8.96万元。

(三)财政拨款支出情况

2014年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.201一般公共服务支出、2012501港澳台侨行政运行支出24.02万元,主要用于行政人员工资及日常公用经费的支出。

2. 208社会保障和就业支出,2080504未归口管理的行政单位离退休支出6.18万元。主要用于退休人员费用支出。

3.201一般公共服务支出、2012599其他港澳台侨事务支出8.96万元,主要用于市台联活动费,包含各项台胞台属联谊及涉台交流活动支出。

(四)2014年公共财政拨款“三公”经费预算情况

    1.因公出国(境)经费:2014年无安排因公出国(境)费支出。

2.公务接待费:2014年安排公务接待费预算0.22万元,比上年持平。主要用于台胞来瑞安参访等接待支出。

    3.公务用车购置及运行费:2014年无安排公务用车购置及运行费。  

市级部门收支预算总表

瑞安市台胞台属联谊会                                                                                  单位:万元

    

        

     

当年预算

     

当年预算

一、财政拨款

34.90 

一、 基本支出(类级科目)

30.20 

二、专户资金

 

     1.人员支出(款级科目)

26.50 

三、事业单位经营收入

 

     2.日常公用支出……(项级科目)

3.70 

四、其他收入

 

二、 项目支出(类级科目)

 

五、上级补助收入

 

      市台联活动费(款级科目)

8.96 

 

 

        ……(项级科目)

 

 

 

        ……(项级科目)

 

 

 

三、 ……(类级科目)

 

 

 

      ……(款级科目)

 

 

 

        ……(项级科目)

 

本年收入合计

34.90 

本年支出合计

39.16 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

七、上年结转

4.26 

 

 

                

39.16

             

39.16

备注:项目支出为功能科目项级科目

 

市级部门财政拨款预算表

瑞安市台胞台属联谊会                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

39.16 

30.20 

8.96 

 

20125

港澳台侨事务

32.98 

24.02 

8.96 

 

20805

行政事业单位离退休

6.18 

6.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:功能科目编码与科目名称细化到项级

 

市级部门2014年度“三公”经费预算统计表

瑞安市台胞台属联谊会                                                                                       单位:万元

项   

本年预算数

合  

0.22

1.因公出国(境)费用

 0

2.公务接待费

0.22

3.公务用车费

 0

其中:(1)公务用车运行维护费

 0

    (2)公务用车购置费

 0

 

 

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定、“三公”经费包括因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 




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